業(yè)務(wù)13:借:庫(kù)存商品 111500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 18955 貸:預(yù)付賬款——杭州雷諾科技有限公司 40000 預(yù)付賬款——杭州雷諾科技有限公司 90455像這樣行不行?
悠云
于2017-05-14 13:56 發(fā)布 ??856次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53

您好
借:庫(kù)存商品 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.01
貸;庫(kù)存商品0.01
2020-04-01 19:14:09

你好,不對(duì),你這種情況適合暫估與實(shí)際剛好一致的情況。實(shí)際工作中,暫估的分錄你是對(duì)的,但收到發(fā)票的分錄要調(diào)整。
2020-06-07 22:25:16

你好,已預(yù)付賬款購(gòu)買商品的,應(yīng)當(dāng)預(yù)付到底的
先預(yù)付的款項(xiàng),取得購(gòu)進(jìn)商品的發(fā)票,賬務(wù)處理是
借:庫(kù)存商品300000
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000
貸;預(yù)付賬款 339000
支付尾款189000,借;預(yù)付賬款189000,貸;銀行存款 189000
2020-06-21 17:21:47
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