2016年12月出口報(bào)關(guān)單,5月申報(bào)稅時(shí)作為免稅處理填增值稅申報(bào)表主表9欄免稅處理,還要做憑證不
鄭舒玲
于2017-05-12 09:51 發(fā)布 ??969次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

不用的
2017-05-15 07:47:43

填增值稅申報(bào)表上的免抵退累計(jì)銷售額。但是,一般來說:如果你每個(gè)月都是準(zhǔn)確填寫了不存在表差的話,增值稅申報(bào)表上的免抵退累計(jì)銷售額和免抵退匯總表上面的累計(jì)金額應(yīng)該是一致的。
2020-04-06 20:24:45

出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-07 18:21:37

請(qǐng)問你是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)?
2017-05-12 11:50:56

出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-07 18:21:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息