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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-12 08:54

只是申報(bào)實(shí)際沒(méi)有付是否要做會(huì)計(jì)憑證?憑證附工資表嗎?

玉玲瓏(陳秀玲) 追問(wèn)

2017-05-12 09:12

次月支付借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用是這樣嗎?是用管理費(fèi)用還是其他應(yīng)付款?

玉玲瓏(陳秀玲) 追問(wèn)

2017-05-12 09:21

好的謝射老師

鄒老師 解答

2017-05-12 08:55

借;管理費(fèi)用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬 
需要按月單獨(dú)裝訂的 
沒(méi)有支付就掛賬應(yīng)付職工薪酬就是,附件就是工資表

鄒老師 解答

2017-05-12 09:12

借;應(yīng)付職工薪酬  貸;銀行存款等科目 
應(yīng)當(dāng)是這樣

鄒老師 解答

2017-05-12 09:22

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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只是申報(bào)實(shí)際沒(méi)有付是否要做會(huì)計(jì)憑證?憑證附工資表嗎?
2017-05-12 08:54:11
你好 4月把3月的未開(kāi)票收入沖掉 按開(kāi)的發(fā)票再做分錄
2019-04-10 09:45:06
你好!借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金等
2017-08-08 11:06:05
你好,增值稅減免了這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2020-04-17 17:54:42
你好 申報(bào)工資,收到完稅憑證證明,借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅,貸;銀行存款 由此產(chǎn)生的滯納金,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款
2020-01-02 13:54:49
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