今年發(fā)現(xiàn)去年開票金額88382539,實際上結(jié)轉(zhuǎn)89098039收入金額,多結(jié)轉(zhuǎn)了收入715500,想問下今年會計科目如何做
實操學(xué)堂
于2022-05-31 15:49 發(fā)布 ??429次瀏覽
- 送心意
美橙老師
職稱: 中級會計師
2022-05-31 16:03
以前年度多計收入需要進行發(fā)票紅字沖銷,也就是我們常說的沖紅。處理步驟如下:
1.先把以前年度的錯誤分錄沖紅:
借:應(yīng)收賬款等(紅字金額)
貸:以前年度損益調(diào)整(****年主營業(yè)務(wù)收入)(紅字金額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額(紅字稅額)
2.按去年正確的業(yè)務(wù)金額補記分錄:
借:應(yīng)收賬款等(藍字金額)
貸:以前年度損益調(diào)整(*****年主營業(yè)務(wù)收入)(藍字金額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額(藍字稅額)
3.以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
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以前年度多計收入需要進行發(fā)票紅字沖銷,也就是我們常說的沖紅。處理步驟如下:
1.先把以前年度的錯誤分錄沖紅:
借:應(yīng)收賬款等(紅字金額)
貸:以前年度損益調(diào)整(****年主營業(yè)務(wù)收入)(紅字金額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額(紅字稅額)
2.按去年正確的業(yè)務(wù)金額補記分錄:
借:應(yīng)收賬款等(藍字金額)
貸:以前年度損益調(diào)整(*****年主營業(yè)務(wù)收入)(藍字金額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額(藍字稅額)
3.以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
2022-05-31 16:03:45

減免不用編制分錄反映,按照減免后的金額入賬即可。
2018-05-22 10:07:49

票據(jù)就是,那個進貨單或者退單,因為他這個超市的話。貨款不是和我們公司結(jié)的,而是直接和工廠結(jié)的。銷售員只是送貨,我們這個銷售員其實就是經(jīng)銷商一樣,他們拿貨就要給我們公司結(jié)貨款,然后他們把送的貨單子證明拿回來,我們給他們可以沖減他們的欠款,他們拿回來就是這種票,可以給他們沖減欠款,這個應(yīng)該記到那個科目呢?
2018-12-21 16:21:55

不會扣分的,主觀題都是手工閱卷,看的是關(guān)鍵字和得分點
2019-10-06 20:13:00

你好,是的,你寫的很對,就是借貸在一行,系統(tǒng)沒識別過來
2020-03-29 16:22:26
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