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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-31 14:52

對方 應(yīng)該給我們設(shè)計類的成本票 ,我們開出去的是6%, 對方也應(yīng)該給我們提供6%設(shè)計票

覺知 追問

2022-05-31 14:53

如果對方開具的是3%成本專票,那我們該怎樣跟對方核算呢?

文文老師 解答

2022-05-31 15:01

差額=6%價稅合計金額-3%價稅合計金額

覺知 追問

2022-05-31 15:29

關(guān)鍵是,3%設(shè)計成本票應(yīng)該是小規(guī)模納稅人,那這樣的話,在企業(yè)所得稅這塊跟一般納稅人不一樣吧。

文文老師 解答

2022-05-31 15:38

所以按合計數(shù)計算差額

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)當做可以啊
2022-10-09 23:56:55
那你不是小規(guī)模期間沒有成本了?
2024-03-24 19:53:54
那你直接就按照正常的注銷流程去處理,注銷之后,你重新成立一個小規(guī)模就行呀。
2022-04-12 16:09:26
你好 12月 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 1月 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-03-13 10:07:18
你好,一般是不能抵扣的,只有小規(guī)模期間沒有做銷售,才可以
2023-08-07 16:44:34
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