老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本做了減資處理,稅務(wù)上要交什么稅嗎? 包括個(gè)人和企業(yè),注冊(cè)資本做了減資處理,這個(gè)過程沒有涉及利潤分配
答: 稅務(wù)上只要去做和工商信息變更即可 如果當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)繳 無需賬務(wù)處理
期初建賬 根據(jù)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù) 減去營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本30萬 剩余的輸在未分配利潤調(diào)平 300多萬 這個(gè)數(shù)據(jù)平時(shí)要不要做什么調(diào)整 實(shí)際上不會(huì)有這么多錢未分配吧 ?
答: 你好,你需要看你單位是實(shí)際情況是不是這樣,有可能有累計(jì)利潤沒有分配的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)收資本就是營業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金嗎?未分配利潤這數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤表來的嗎?還是資產(chǎn)―負(fù)債―實(shí)收資本等于未分配利潤。
答: 您好,學(xué)員,如果全部繳齊了,就是一樣的,如果沒有全部繳齊,實(shí)收資本小于注冊(cè)資本。如果不涉及分紅等股利分配,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)=損益表中的凈利潤;如果涉及到分紅等股利分配,則資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)=損益表中的凈利潤-分紅等;準(zhǔn)確的來說,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的期末比期初增加的數(shù),是來自于損益表的凈利潤并加減股利分配以后的留存收益數(shù)。

