
采購部門在做合同,她說供應商不能提供發(fā)票,收據(jù)也是可以的吧?發(fā)票要付最后一筆給我們公司。我特別想學習下關于合同付款與發(fā)票的這些事情。請問學習什么課程,或許老師你可以給我一些什么建議
答: 發(fā)票要付最后一筆給我們公司 這個是什么意思 沒有發(fā)票你們做賬合同都是一樣的 合同里面約定好價格 但是匯算清繳不可以稅前扣除
我單位購買設備,合同是城投公司和供應商簽訂的,供應商給城投公司出具發(fā)票,城投公司給我單位出收據(jù),要求我單位付款給城投公司,可以嗎?
答: ?你好;? 為什么不是 供應商直接開票給你公司;? ?你們和城投之間有什么業(yè)務嗎? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,供應商多開了發(fā)票,但還是按照合同付款,多出的部分怎么處理
答: 你好是開錯了嗎 退票重開
你好,我們是客戶而對方是供應商。我們買了供應商的東西、每月都有往來的賬單付款給供應商。供應商一直給我們開的是收據(jù)沒發(fā)票。這種情況下我們應該要收據(jù)還是發(fā)票好點?
公司與供應商簽訂的購設備合同,合同生效后7日付合同款 10%,供應商發(fā)貨,現(xiàn)10%己付,供應商發(fā)票己開(設備一套o.1)現(xiàn)發(fā)票己收到,如何做賬,
你好,老師,請問一下我們公司之前的供應商,發(fā)票給我們開了,但是款是個人支付的,由于時間長個人找不到付款記錄,而且供應商都聯(lián)系不上收據(jù)也開不來,這個賬需要怎么平掉呢?

