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大蟲子
于2022-05-27 15:46 發(fā)布 ??1488次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-05-27 15:48
你好,負數(shù)發(fā)票不交稅的。不用計提。
大蟲子 追問
2022-05-27 16:59
未交增值稅貸方余額是負數(shù)需要處理嗎
玲老師 解答
2022-05-27 17:09
你需要看一下明細,是不是記錯了?
2022-05-27 18:14
老師,這是21年和22年1-3月未交增值稅和銷項稅的數(shù)據(jù),能幫我看一下嗎
2022-05-27 18:15
還有這一張數(shù)據(jù)
2022-05-27 18:16
您好。您好,你發(fā)給我這個圖是銷項的稅額。是需要看期末結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的貸方數(shù)。
。也就是說,你的進項大于銷項的數(shù)據(jù)。
2022-05-28 08:54
老師,前面他們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后未交增值稅是在借方,這不對吧
2022-05-28 08:58
你好,。你好,進項大于銷項的時候未交增值稅,在借方對的。您好,進項大于銷項的時候未交增值稅,在借方對的。
2022-05-28 09:23
開出銷項發(fā)票,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額時,借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ,貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,老師正常分錄不應該是這樣嗎
是的,分錄是這樣處理正確。
2022-05-28 09:24
憑證上銷項稅額在貸方,怎么結(jié)轉(zhuǎn)后銷項稅額還是在貸方
2022-05-28 09:32
那你那你看看你結(jié)轉(zhuǎn)的金額,對不對?。你上面發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的。
2022-05-28 09:35
老師,麻煩你看一下后面上傳的兩張圖片,他們做的兩筆分錄是正確的嗎
2022-05-28 09:43
第二個圖收入的對,第一個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的不對。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按你最后面文字,這個是正確。
2022-05-28 09:44
老師,金額是沒有問題,主要是想讓你看一下圖片,憑證是他們做的分錄,我覺得不對,結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅不應該是在貸方嗎,他們是記在借方
2022-05-28 09:46
這個。這個分路對。。你后面發(fā)的圖,第二個圖的錯誤。開出銷項發(fā)票,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額時,借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ,貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,
2022-05-28 09:51
既然是他們結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄錯誤,所以21年的銷項稅額和未交增值稅年末余額數(shù)是不對的吧
2022-05-28 09:56
。如果你是按帳上錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)分錄交稅,那就是錯的。
。一般納稅人是銷項減進項的差額交稅。
2022-05-28 10:04
那現(xiàn)在還能改正嗎
2022-05-28 10:08
1月份按正常數(shù)繳納稅金,由于借貸方向錯誤,導致現(xiàn)在期末余額還有數(shù)在那里
2022-05-28 10:10
您好。您好,。先把錯誤的分錄紅沖按照正確的分錄做。然后看一下是多交稅了還是少交稅了?在對應更正申報表。
2022-05-28 10:14
已經(jīng)匯算清繳了,更正申報是不是得去稅務局
2022-05-28 10:17
。是的,先聯(lián)系稅務局,然后再更正申報。
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請問我4月份計提稅金的時候 是按正常發(fā)票計提,還是正常+負數(shù)發(fā)票合計計提呢?
答: 你好 你們是計提什么稅金 這樣好判斷
當月只開了一張跨年負數(shù)發(fā)票,請問需要計提稅金嗎
答: 你好,負數(shù)發(fā)票不交稅的。不用計提。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個月開了張負數(shù)發(fā)票,然后又重新開了張,報稅金額要加上負數(shù)發(fā)票嗎?
答: 同學你好 加上負數(shù)發(fā)票金額
由于開了紅字發(fā)票,上個月銷項是負數(shù),還需要計提稅金嗎?
討論
上月對方開給我們的發(fā)票已經(jīng)認證了,這個月又開了負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票給我們,我們的稅金怎么算啊
11月開了負數(shù)發(fā)票今天發(fā)現(xiàn)金額有誤跨月了 怎么處理呢?
不是發(fā)票有錯誤,是給客戶退款后,開不了負數(shù)發(fā)票,稅金只能自己承擔,想像這種情況,分錄怎么做?
3月份簡易計稅沖紅發(fā)票,4月份申報時稅金是負數(shù)怎么辦?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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大蟲子 追問
2022-05-27 16:59
玲老師 解答
2022-05-27 17:09
大蟲子 追問
2022-05-27 18:14
大蟲子 追問
2022-05-27 18:15
玲老師 解答
2022-05-27 18:16
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2022-05-27 18:16
大蟲子 追問
2022-05-28 08:54
玲老師 解答
2022-05-28 08:58
大蟲子 追問
2022-05-28 09:23
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2022-05-28 09:23
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2022-05-28 09:24
玲老師 解答
2022-05-28 09:32
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2022-05-28 09:35
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2022-05-28 09:43
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2022-05-28 09:46
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2022-05-28 09:51
玲老師 解答
2022-05-28 09:56
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2022-05-28 09:56
大蟲子 追問
2022-05-28 10:04
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2022-05-28 10:08
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2022-05-28 10:10
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2022-05-28 10:14
玲老師 解答
2022-05-28 10:17