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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-27 15:48

你好,負數(shù)發(fā)票不交稅的。不用計提。

大蟲子 追問

2022-05-27 16:59

未交增值稅貸方余額是負數(shù)需要處理嗎

玲老師 解答

2022-05-27 17:09

你需要看一下明細,是不是記錯了?

大蟲子 追問

2022-05-27 18:14

老師,這是21年和22年1-3月未交增值稅和銷項稅的數(shù)據(jù),能幫我看一下嗎

大蟲子 追問

2022-05-27 18:15

還有這一張數(shù)據(jù)

玲老師 解答

2022-05-27 18:16

您好。您好,你發(fā)給我這個圖是銷項的稅額。是需要看期末結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的貸方數(shù)。

玲老師 解答

2022-05-27 18:16

。也就是說,你的進項大于銷項的數(shù)據(jù)。

大蟲子 追問

2022-05-28 08:54

老師,前面他們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后未交增值稅是在借方,這不對吧

玲老師 解答

2022-05-28 08:58

你好,。你好,進項大于銷項的時候未交增值稅,在借方對的

。您好,進項大于銷項的時候未交增值稅,在借方對的。

大蟲子 追問

2022-05-28 09:23

開出銷項發(fā)票,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額時,借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ,貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  ,老師正常分錄不應該是這樣嗎

玲老師 解答

2022-05-28 09:23

是的,分錄是這樣處理正確。

大蟲子 追問

2022-05-28 09:24

憑證上銷項稅額在貸方,怎么結(jié)轉(zhuǎn)后銷項稅額還是在貸方

玲老師 解答

2022-05-28 09:32

那你那你看看你結(jié)轉(zhuǎn)的金額,對不對?。你上面發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的。

大蟲子 追問

2022-05-28 09:35

老師,麻煩你看一下后面上傳的兩張圖片,他們做的兩筆分錄是正確的嗎

玲老師 解答

2022-05-28 09:43

第二個圖收入的對,第一個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的不對。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按你最后面文字,這個是正確。

大蟲子 追問

2022-05-28 09:44

老師,金額是沒有問題,主要是想讓你看一下圖片,憑證是他們做的分錄,我覺得不對,結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅不應該是在貸方嗎,他們是記在借方

玲老師 解答

2022-05-28 09:46

這個。這個分路對。。你后面發(fā)的圖,第二個圖的錯誤。
開出銷項發(fā)票,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額時,借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ,貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,

大蟲子 追問

2022-05-28 09:51

既然是他們結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄錯誤,所以21年的銷項稅額和未交增值稅年末余額數(shù)是不對的吧

玲老師 解答

2022-05-28 09:56

。如果你是按帳上錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)分錄交稅,那就是錯的。

玲老師 解答

2022-05-28 09:56

。一般納稅人是銷項減進項的差額交稅。

大蟲子 追問

2022-05-28 10:04

那現(xiàn)在還能改正嗎

大蟲子 追問

2022-05-28 10:08

1月份按正常數(shù)繳納稅金,由于借貸方向錯誤,導致現(xiàn)在期末余額還有數(shù)在那里

玲老師 解答

2022-05-28 10:10

您好。您好,。先把錯誤的分錄紅沖按照正確的分錄做。然后看一下是多交稅了還是少交稅了?在對應更正申報表。

大蟲子 追問

2022-05-28 10:14

已經(jīng)匯算清繳了,更正申報是不是得去稅務局

玲老師 解答

2022-05-28 10:17

。是的,先聯(lián)系稅務局,然后再更正申報。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你們是計提什么稅金 這樣好判斷
2020-07-08 15:25:04
你好,負數(shù)發(fā)票不交稅的。不用計提。
2022-05-27 15:48:14
按減去負數(shù)發(fā)票后的計提附加稅
2017-12-05 22:20:45
同學你好 加上負數(shù)發(fā)票金額
2021-04-01 09:35:35
你好,1月按開錯的發(fā)票銷售額報稅,2月按扣除負數(shù)后的銷售額報稅。
2020-02-18 12:27:24
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