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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-05-10 12:02

嗯,不管是當(dāng)月發(fā)放還是次月發(fā)放都需要計(jì)提是嗎?

小火柴 追問

2017-05-10 12:17

那請問由于企業(yè)所得稅逾期申報(bào),國稅罰款500元,分錄怎么做?是做借:營業(yè)外支出-稅收滯納金貸:銀行存款嗎?

小火柴 追問

2017-05-10 12:20

前面做的分錄是借:營業(yè)外支出-罰款支出,需要更正憑證嗎?

鄒老師 解答

2017-05-10 12:00

你好,需要先計(jì)提,然后支付,你直接一筆支付,應(yīng)付職工薪酬在借方,當(dāng)然是負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2017-05-10 12:08

你好,是的

鄒老師 解答

2017-05-10 12:17

你好,是的

鄒老師 解答

2017-05-10 13:20

你好,需要把罰款支出調(diào)整到滯納金的

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你好,需要先計(jì)提,然后支付,你直接一筆支付,應(yīng)付職工薪酬在借方,當(dāng)然是負(fù)數(shù)了
2017-05-10 12:00:19
您好,首先在給員工購買車票時(shí)做一筆,借:其他應(yīng)收-員工車票,貸;現(xiàn)金,在發(fā)工資時(shí)做借:應(yīng)付工資,貸:其他應(yīng)收-員工車票
2019-02-23 08:47:07
不是只多計(jì)提么,這樣做的借xx費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 咋是做庫存現(xiàn)金啊
2019-08-24 11:56:33
你好,開出支票,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:庫存現(xiàn)金
2019-10-21 19:25:12
您好,做賬按實(shí)際的來,貸庫存現(xiàn)金8912,少支付的0.29計(jì)入營業(yè)外收入。
2020-07-21 11:42:39
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