老師,3月份某部門工資5萬,4月份7萬, 我要算4月份增 問
您好,這個(gè)的話,是屬于 (7-5)/7=0.285714285714? 也就是增長28.57%吧? 答
老師,請(qǐng)問注銷個(gè)體工商戶的,在電子稅務(wù)局的步驟? 問
您好,注銷個(gè)體,不是在電子稅務(wù)局上面,你們開通稅務(wù)了嗎? 答
公司租進(jìn)的廠房做生產(chǎn)經(jīng)營 對(duì)于租房需要交那 問
承租方,交印花稅即可 答
請(qǐng)問用白紙寫的收據(jù)可以報(bào)銷嗎,需要注意什么 問
白紙寫的收據(jù)可以報(bào)銷。寫清楚事由,金額,簽字,并寫上身份證號(hào)與手機(jī)號(hào) 答
請(qǐng)問老師,項(xiàng)目策劃及財(cái)務(wù)策劃怎么寫呀?有啥模版嗎? 問
您好,是寫什么內(nèi)容的,我給您寫,模板都是空的,就是一空框架 答

請(qǐng)問老師,外債利息代扣代繳增值稅和代扣代繳所得稅的計(jì)算公式是什么,舉個(gè)例子,比如外債借款50000美元,年利率5%,匯率7,折算成人民幣應(yīng)付利息為17500,增值稅稅率6%,所得稅稅率10%,那這部分應(yīng)付利息的代扣代繳增值稅和所得稅額分別是多少呢
答: 你好, 增值稅17500÷1.06×6% 所得稅17500÷1.06×10%
應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率 應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 所得稅費(fèi)用=當(dāng)前所得稅+遞延所得稅 它們之間怎樣的關(guān)系呢
答: 你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅貢獻(xiàn)率=應(yīng)納所得稅額÷主營業(yè)務(wù)收入×100%和所得稅稅收負(fù)擔(dān)率=應(yīng)納所得稅額÷利潤總額×100%,區(qū)別?
答: 您好同學(xué),看一下哈

