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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-09 19:07

那抵扣的時候要沖嘛?如果沖要怎么沖,而且我們有17%跟13%的抵扣票

兇狠的火龍果 追問

2017-05-09 21:00

那我認(rèn)證的時候是不是17%跟13%分開做嘛?那要怎么做會計分錄?

兇狠的火龍果 追問

2017-05-09 22:14

那我這個月申報4月份的增值稅時,還沒抵扣完的,余下的還要做會計分錄嘛?怎么做

鄒老師 解答

2017-05-09 17:30

你好,可以在認(rèn)證的時候做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2017-05-09 20:38

你好,抵扣的時候不需要沖減,進(jìn)項稅額并不會因?yàn)榈挚鄱鴾p少了

鄒老師 解答

2017-05-09 22:09

你好,不需要分開 
借;相關(guān)科目  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額 )  貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-05-09 22:14

你好,不需要的,在增值稅申報表的期末留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

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相關(guān)問題討論
計入營業(yè)外收入處理 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
2020-06-10 19:23:39
那抵扣的時候要沖嘛?如果沖要怎么沖,而且我們有17%跟13%的抵扣票
2017-05-09 19:07:37
您好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-03-27 10:00:52
你開通賬號的嗎?別人給你的還是你從公戶轉(zhuǎn)出的
2019-04-10 13:05:13
退貨的你開紅字按退貨處理 銷售596水的按銷售處理..... 這個不僅僅是金額的退換,還涉及你庫存品種的變化
2019-07-15 17:04:40
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