合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問
沒明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開票,收款這個(gè)專票,還能 問
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時(shí)繳納了印花稅,還銀行貸款時(shí) 問
嗯你好,這個(gè)不需要再交印花稅。 答

老師,公司2021年6月發(fā)生了一筆咨詢費(fèi)當(dāng)時(shí)做賬是借:預(yù)付賬款 5000, 貸:銀行存款5000,收到發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用5000 貸 :預(yù)付賬:5000,但現(xiàn)在解除了這份合同要退回這筆款。我這樣子是不是要做三筆分錄?1、 借:以前年度損益調(diào)整 5000 貸:預(yù)付賬款5000 2、收回退款時(shí) 借:銀行存款 5000 貸:預(yù)付賬款50000 3、借:利潤分配 -未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
答: 你好,不用的, 退回直接 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
跨年的已支付的費(fèi)用,無法收回發(fā)票。一直掛著預(yù)付賬款?,F(xiàn)在是不是需要用以前年度損益調(diào)整把他沖銷還是做反向分錄?當(dāng)時(shí)支付時(shí)只做了,借預(yù)付賬款,貸銀行存款?應(yīng)該怎么消賬呢?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸,預(yù)付賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在2021年1月5號預(yù)付款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,收到票 ~借:原材料_苗木 貸:預(yù)付賬款 (還是做。借:以前年度損益調(diào)整,貸:預(yù)付賬款) 還是該如何做呢?去年的成本。
答: 借:原材料_苗木 貸:預(yù)付賬款? 你去年就銷售掉了?金額大嗎,不大做借以前年度損益調(diào)整,貸原材料,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

