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優(yōu)雅的柚子
于2022-05-24 16:13 發(fā)布 ??456次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-05-24 16:14
同學,你好不可以的
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老師,開了銷售發(fā)票,又沒有工程結算科目,可不可以借:應收賬款 貸:應交增值稅銷項 預收賬款,這樣可以嗎?
答: 同學,你好 不可以的
答: 您好 請問業(yè)務還沒有發(fā)生么 還沒有收入可以確認嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅銷項
答: 你好,學員,這個沒問題的
老師您好,我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),收到預收款時,我司是借:應交稅費—預交增值稅,貸:銀行存款,當月結轉 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 現(xiàn)在結轉收入了,借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷)
討論
一般納稅人,11月購貨款(發(fā)票已收)、銷售款(12月開發(fā)票)都已收到,采購, 借:庫存商品 10000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款10000銷售 未收到發(fā)票:借:銀行存款 20000 貸:應收賬款 20000銷售 收到發(fā)票,借:應收賬款 20000貸:主營業(yè)務收入 17400 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)2600
房地產(chǎn)企業(yè)收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預收賬款借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款期末的時候結轉到未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅
預收款80451,代開149507發(fā)票,分錄這樣做對嗎?借:預收賬款80451 應收賬款69056貸:主營業(yè)務收入145152.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)4354.57
問一下之前預收賬款2000,現(xiàn)在收到發(fā)票,我是不是借預收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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