老師,2020年企業(yè)納稅調(diào)增,是因為在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中2020匯算清繳的在這表中如:賬載金金額記錄了65000.00,實際發(fā)生額:65000.00;“稅收金額”:填寫了500元,導致后面的納稅調(diào)整金額:正數(shù)64500.00 然后在當時的主表引用后,就納稅調(diào)整增加額增了64500.00,就以重新計算稅金,就繳納了,在2021年5月30日銀行扣款調(diào)整后的實際應納所得額500元。在2021年5月憑證做了借:應交稅費-應交所得稅500,待銀行存款,現(xiàn)在2021年匯算清繳,我要如何處理這筆?報表又要如何填寫?填哪些表具體如何來做?
靦腆的灰狼
于2022-05-24 09:04 發(fā)布 ??474次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2022-05-24 09:18
你好!你這個應該重新申報20年的匯算清繳報表。而不是在21年匯算調(diào)
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你好!你這個應該重新申報20年的匯算清繳報表。而不是在21年匯算調(diào)
2022-05-24 09:18:23

你好,完整分錄是這樣的
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅
借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-06-07 15:24:41

是的,如果當年沒計提,就這樣操作
2022-04-12 10:58:23

這個金額不大,可以直接確認當期所得稅費用的
2022-01-12 10:40:27

你好,
1.收到退稅款
借::銀行存款
貸:應交稅費--應交所得稅.
2.結(jié)轉(zhuǎn)
借:應交稅費--應交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配--未分配利潤
2020-11-17 10:55:50
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