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于2017-05-08 12:15 發(fā)布 ??2549次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-05-08 13:12
沒發(fā)票可以嗎
1234567 追問
2017-05-08 13:42
其他的車票什么的被分開了
吳月柳 解答
2017-05-08 13:00
和差旅費一起報銷,計入管理費用
2017-05-08 13:16
和差旅費發(fā)票一起報銷就可以
2017-05-08 15:16
那不可以,只能與工資合并
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餐費補貼、高溫補貼入哪個科目
答: 并入工資,算入工資里面,然后繳納個稅
給員工的出差餐費補貼記到哪個科目啊
答: 和差旅費一起報銷,計入管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司出差餐費補貼最高多少?有什么依據(jù)嗎?
答: 公司出差餐費補貼依據(jù)是根據(jù)公司的報銷標準,進行報銷。
老師,公司對于員工出差的餐費補貼玉每人每天100元,但是沒有發(fā)票這該怎么處理呢
討論
老師午餐費補貼標準是多少?多少才不為超標?
老師 我問一下 員工出差的餐費補貼怎么做賬?
員工出差餐費補貼要交個稅嗎?
出差餐費補貼按一百一人補,實際只補貼了80,按80寫嗎?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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2017-05-08 13:42
吳月柳 解答
2017-05-08 13:00
吳月柳 解答
2017-05-08 13:16
吳月柳 解答
2017-05-08 15:16