
一月份公司有一筆材料購(gòu)進(jìn),前任會(huì)計(jì)做外賬時(shí)款項(xiàng)已通過(guò)銀存和現(xiàn)金支付完了,但實(shí)際未支付完,現(xiàn)在又通過(guò)銀行支付了剩下尾款,該如何做賬
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 你之前是不是把沒(méi)有支付完的用現(xiàn)金科目代替了應(yīng)付賬款科目
會(huì)計(jì)小白,今天剛加入到會(huì)計(jì)學(xué)堂,剛現(xiàn)金付了一個(gè)材料費(fèi)這個(gè)怎么做賬
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買(mǎi)材料付了10萬(wàn)現(xiàn)金,對(duì)方開(kāi)了10萬(wàn)增票可以做賬嗎?
答: 借 原材料貸庫(kù)存 現(xiàn)金
公司外賬,以前的會(huì)計(jì)原材料賬本用先進(jìn)先出法,我能不能以后改用月末一次加權(quán)平均法呢?
老師,公司的原材料都沒(méi)有票,怎么做賬呢,要不要做到外賬上呢如果做的話,原材料是不是要暫估呢,但是暫估的話,票回來(lái)是要沖紅的,但是我們單位票是回不來(lái)的,怎么辦呢
公司有些原材料直接從個(gè)人處購(gòu)買(mǎi),價(jià)值幾千元,沒(méi)有發(fā)票,能用現(xiàn)金支付嗎?怎么做賬?還是有別的什么辦法?

