A公司為一般納稅人,寫出會計分錄及對企業(yè)所得稅的影響 (1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元 (2)A公司擁有房產(chǎn)價值1000萬元,其中600萬元用于出租(成本模式管理),400萬元用于生產(chǎn),房產(chǎn)稅如何繳納?計提本月折舊,年限30年。其他按稅法規(guī)定
嘻嘻
于2022-05-23 09:36 發(fā)布 ??1627次瀏覽
- 送心意
小默老師
職稱: 中級會計師,高級會計師
2022-05-23 11:49
你好,同學(xué)
1.借,應(yīng)付職工薪酬 15255貸,主營業(yè)務(wù)收入 300*45=13500 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)13500*13%=1755
借,主營業(yè)務(wù)成本 9000
貸,庫存商品 9000
借,銷售費用 10755
貸, 庫存商品 9000
應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)13500*13%=1755
借,應(yīng)付職工薪酬 5085
貸, 庫存商品 15*300=4500
應(yīng)交稅費-增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 585
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你好,同學(xué)
1.借,應(yīng)付職工薪酬? ?15255貸,主營業(yè)務(wù)收入 300*45=13500? ? 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)13500*13%=1755
? ?借,主營業(yè)務(wù)成本 9000
? ?貸,庫存商品 9000
? 借,銷售費用? 10755
?貸, 庫存商品? 9000
???應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)13500*13%=1755
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借,應(yīng)付職工薪酬? 5085
? ?貸, 庫存商品? 15*300=4500
?應(yīng)交稅費-增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 585
? ?
2022-05-23 11:49:46

您好
甲公司應(yīng)確認(rèn)的企業(yè)所得稅收入總額100-10=90
2024-04-23 20:13:55

您好,同學(xué)。不含稅價格100元,3個點專票,增值稅就是100*3%=3元。這是含稅最低要求,至于您說成本和所得稅您這不含稅的價格中應(yīng)該就包括成本和利潤了吧
2021-10-28 13:45:27

你好,利潤100萬以內(nèi)的,減免的是這么算。
2021-10-22 10:57:41

你好,按不含稅價計算 的
2019-06-20 09:03:01
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小默老師 解答
2022-05-23 11:51