老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進(jìn)項的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

擠提附加稅的稅金及附加是營業(yè)外收入的營業(yè)外收入的嗎?到時候交了稅款,營業(yè)稅金及附加就有余額對嘛?
答: 擠提附加稅的稅金及附加是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等,交稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等,貸:銀行存款,余額為0
老師好/減半征收附加稅。借稅金及附加 貸應(yīng)交稅金 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅金 貸 營業(yè)外收入。那 稅金及附加 營業(yè)外收入 都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,減半征收的附加稅,只需要按減半征收之后實(shí)際需要繳納的稅款金額做計提,扣繳分錄就是了 借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 , 貸;銀行存款 而不是先全額計提,然后把減半的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師幫我看一下這張表,6 7 8三個月不應(yīng)計提的營業(yè)稅金及附加已經(jīng)做了紅字沖銷,剩下的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入的金額是4464.45這個數(shù),還是4464.45減掉三個月計提附加費(fèi)的314.58后的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀?
答: 你做了紅字沖銷,那就看應(yīng)交稅費(fèi)科目還有多少余額,然后再減去你本月計提的稅金的這個余額轉(zhuǎn)入就可以了

