老師,老板讓我去一家將要收購(gòu)的公司查看財(cái)務(wù)帳目, 問(wèn)
主要看公司盈利情況。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司員工產(chǎn)假期間,工資沒(méi)發(fā),社保正常交, 問(wèn)
扣除個(gè)人部分,可直接入管理費(fèi)用-工資 答
請(qǐng)問(wèn)一下,勞務(wù)建筑企業(yè),小規(guī)模企業(yè)的話(huà),開(kāi)具發(fā)票也 問(wèn)
小規(guī)模正確 一般納稅人的勞務(wù)建筑企業(yè)開(kāi)專(zhuān)票稅率是9%,清包工程是3% 答
老師,你好,我這是個(gè)體工商戶(hù),本來(lái)是雙定的,但這個(gè)季 問(wèn)
同學(xué),你好 核定不做賬,查賬才做賬 答
老師,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅 問(wèn)
那個(gè)是可以抵扣的 答

從C公司購(gòu)進(jìn)B材料50公斤,單價(jià)110元,增值稅715元,由銷(xiāo)貨方代墊運(yùn)輸費(fèi)500元,企業(yè)開(kāi)出3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張.材料驗(yàn)收入庫(kù)。怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借:原材料(包括運(yùn)費(fèi))??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)
向海天廠購(gòu)進(jìn)丙材料6000千克,單價(jià)九元,甲材料4000千克,單價(jià)八元,增值稅額14620元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)900元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)簽發(fā)商業(yè)承兌匯票一張,運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分?jǐn)?,?qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好 丙材料分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)900*6000/(6000+4000)=540 甲材料分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)900*4000/(6000+4000)=360 借:原材料——甲 4000*8+360=32360 原材料——乙 6000*9+540=54540 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 14620 貸:應(yīng)付票據(jù) 32360+54540+14620=101520
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
從外地購(gòu)進(jìn)B材料一批,專(zhuān)用發(fā)票所列貨款3萬(wàn)元,增值稅5100元,運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票所列運(yùn)費(fèi)600元,增值稅66元,開(kāi)出為期三個(gè)月的商業(yè)承兌匯票,一張面值為35766元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),怎么列會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 借;原材料3萬(wàn)+600 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100+66 貸;應(yīng)付票據(jù)35766

