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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-16 15:39

您好,您生產(chǎn)成本最終呢,也是要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里是吧,你當(dāng)時轉(zhuǎn)了是吧。

珠珠 追問

2022-05-16 16:39

是已經(jīng)絕種了,現(xiàn)在我應(yīng)該要怎樣做呀?

珠珠 追問

2022-05-16 16:40

是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在應(yīng)該要怎樣做呢?

珠珠 追問

2022-05-16 16:42

老師,我要怎么調(diào)回來才對呢?

李霞老師 解答

2022-05-16 16:51

多計提2萬嗎,我我看這兩組憑證的話,只有下半部分是有差額。

珠珠 追問

2022-05-16 16:58

去年計提工資240000,我沖多提工資的時候沖了46154,實際應(yīng)該沖21154,現(xiàn)在要怎做呢?

李霞老師 解答

2022-05-16 17:15

那您在借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬,把那個差額寫上就可以了。

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您好!就是去年10月多沖回了25000,那這次把25000再加回來就行了,如果是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)的,直接調(diào)賬 借:生產(chǎn)成本20000 管理費用5000 貸:應(yīng)付工資25000
2022-05-16 15:57:32
您好,您生產(chǎn)成本最終呢,也是要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里是吧,你當(dāng)時轉(zhuǎn)了是吧。
2022-05-16 15:39:40
你好!寫出要問的具體老師名和問題,以保證問題的連續(xù)性。
2017-11-25 11:30:40
你好,金額不大的,可以的。
2022-02-18 16:03:54
計入生產(chǎn)成本
2016-06-18 19:42:02
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