公司有4張去年的專票被稅務(wù)局查出來是假票,然后已經(jīng)交完稅金?,F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎樣做呢?做完分錄是不是要把這幾張票給附在憑證后面呢?
Sweet& --
于2017-05-03 18:58 發(fā)布 ??1674次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-05-03 19:18
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
不需要把發(fā)票附在后面
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借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
不需要把發(fā)票附在后面
2017-05-03 19:18:07

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-06-21 13:55:09

當(dāng)期抵扣時(shí)是根據(jù)商品進(jìn)行入帳的。
2015-12-09 10:40:54

借相關(guān)成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-11-22 13:56:42

同學(xué)你好
這個(gè)沒事
你找出你們的發(fā)票和憑證就行
2022-03-01 10:36:11
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