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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-03 11:31

您好,可以入賬。

出發(fā) 追問

2017-05-03 11:35

@王老師:老師,我們房租租金月10000,每月計提,現(xiàn)在還沒有付款。。計提房租分錄為:借待攤費用10000 貸其他應(yīng)付款10000,假如6月付款一年房租的話,下月分錄;借管理費用-房租60000   待攤費用60000  貸 銀行存款12000  ?、那5月之前計入的其他應(yīng)付款怎么辦?

王雁鳴老師 解答

2017-05-03 11:38

您好,如6月付款一年房租的話,分錄;借管理費用-房租60000 其他應(yīng)付款60000 貸 銀行存款120000。先沖其他應(yīng)付款,余額再記入管理費用或者待攤費用。

出發(fā) 追問

2017-05-03 11:42

@王老師:1.之前5個月的待攤費用怎么沖銷?2.6月開始每月攤銷房租怎么計提?

王雁鳴老師 解答

2017-05-03 11:44

您好,1、之前5個月的待攤費用,轉(zhuǎn)入管理費用沖銷處理。2、攤銷房租時,借:管理費用,貸:長期待攤費用。

出發(fā) 追問

2017-05-03 11:47

@王老師:老師,您覺得有必要計提房租和攤銷房租嗎?以1年期為準(zhǔn)的話!

王雁鳴老師 解答

2017-05-03 11:48

您好,不跨年的,沒必要計提和攤銷的,如果跨年的,可以計提和攤銷的。

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您好,可以入賬。
2017-05-03 11:31:18
借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款
2018-06-06 15:55:46
你好,學(xué)員,這個可以,沒事的,正常做賬即可的
2023-07-09 14:39:12
你好同學(xué),不好意思,我們沒有你要的票樣,望理解。
2019-10-21 19:26:51
你好,可以的,這個明細(xì)費用可以用
2019-07-06 15:46:06
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