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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-13 14:31

借銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi),城建稅,教育附加,
借應(yīng)交稅費(fèi),城建稅,教育附加,
借稅金及附加、負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-05-13 14:31

主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加已經(jīng)改成了稅金及附加。

海濱 追問

2022-05-13 15:52

還有一筆印花稅
我司2月計(jì)提了
借:管理費(fèi)用-其他
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付印花稅
3月繳納時(shí)做了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付印花稅
貸:銀行存款
4月小微企業(yè)六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策-減免50%退稅回我司,我應(yīng)如何做分錄???

郭老師 解答

2022-05-13 15:56

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),印花稅
借應(yīng)交稅費(fèi),印花稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
和上面的是一樣的

海濱 追問

2022-05-13 16:05

老師,印花稅我是入管理費(fèi)用-其他的,是不是管理費(fèi)用-其他 要在借方用負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-05-13 16:08

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

海濱 追問

2022-05-13 16:08

我不是好明白,沖賬 時(shí)、借貸方 為什么用負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-05-13 16:09

損益類的科目費(fèi)用類的發(fā)生額在借方,如果你是軟件做賬放在借方,負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-05-13 16:10

貸方的話引起科目余額表和利潤(rùn)表不一致。

海濱 追問

2022-05-13 16:24

明白了,謝謝老師。

郭老師 解答

2022-05-13 16:24

不用客氣
工作愉快

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可以,但實(shí)務(wù)中借方一般不分明細(xì)。
2017-04-20 06:58:57
可以
2017-03-03 10:59:42
借銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi),城建稅,教育附加, 借應(yīng)交稅費(fèi),城建稅,教育附加, 借稅金及附加、負(fù)數(shù)
2022-05-13 14:31:49
對(duì)的,~~~~~~~~~~~~~
2016-01-28 21:33:03
借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)才是正確的分錄
2017-05-02 15:31:35
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