
公司是物業(yè)公司,去年年底,其他應(yīng)付款電費(fèi)貸方余額為17萬,截止到今年3月份底,貸方余額為14萬,我想把這轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入,可以嗎?該如何轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何做
答: 為啥要轉(zhuǎn)到收入呢?會(huì)計(jì)做任何處理都要有依據(jù),不然,就會(huì)承擔(dān)責(zé)任
求勞務(wù)派遣公司收到代發(fā)工資社保會(huì)計(jì)分錄。我們是一月收到錢,二月開票。借銀行存款貸預(yù)收賬款。開具發(fā)票的金額是12萬多。那么問題就來了,我是把這部分全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入?還是借預(yù)收賬款 貸主營收入 貸其他應(yīng)付款工資社保?
答: 1月份 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款(全部) 2月份 借;其他應(yīng)付款 (全部) 貸;銀行存款(支付的社保工資) 主營業(yè)務(wù)收入(勞務(wù)派遣收入) 應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請問我們公司請人幫我們翻譯要付翻譯費(fèi),我要怎么做會(huì)計(jì)分錄。翻譯費(fèi)是需要長期支付的,是主營業(yè)務(wù)收入還是管理費(fèi)還是其他應(yīng)付款?謝謝
答: 你好! 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款

