
增值稅管理附列資料表二一欄是只讀模式,不能填寫,請修正!郁悶!你們的課錯(cuò)誤太多,還怎么學(xué)
答: 對不起,剛才的問題我錯(cuò)了,已經(jīng)解決了!
增值稅更正申報(bào)怎么填寫?是每一個(gè)表都要按照之前的申報(bào)數(shù)據(jù)填寫嗎?然后把錯(cuò)誤的修改為正確的數(shù)據(jù)?
答: 同學(xué)你好,按道理是只用填寫錯(cuò)誤的表,但是一些稅務(wù)局會(huì)讓你把正確的表也帶上,所以為了穩(wěn)妥,你把每一張表都填上(正確的按原來的填寫,把錯(cuò)誤修改正確)一起帶上去更正申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)以前報(bào)的稅錯(cuò)誤了,怎么辦?單位錯(cuò)誤,后面已經(jīng)標(biāo)注萬元,我是以元填寫的。
答: 你好,是企業(yè)所得稅的季初和季末嗎。


吳月柳 解答
2017-04-30 16:40