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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-10-27 17:31

請問老師土地使用稅怎么交

沉浮 追問

2015-10-27 18:07

請問公司,租辦公樓房辦公,要交土地使用稅嗎

沉浮 追問

2015-10-27 18:29

是每個月交,還是每年交

沉浮 追問

2015-10-27 21:47

請問應(yīng)交土地使用稅是這個分錄嗎?計提時:
借:管理費用——土地使用稅
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交土地使用稅
繳納時:
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交土地使用稅
貸:銀行存款

沉浮 追問

2015-10-27 22:46

謝謝,祝老師工作順利,發(fā)大財,事業(yè)愛情雙豐收。

沉浮 追問

2015-10-27 22:47

按實際占用土地面積(是怎么來的)*當?shù)剡m用的單位土地年稅額(是怎么來的)

沉浮 追問

2015-10-27 22:54

房產(chǎn)證肯定在出租方手上,單位土地年稅額需要去地稅局詢問企業(yè)所在地是幾類土地,把公司地址告訴稅務(wù)局相關(guān)人員咨詢嗎?核定相關(guān)稅率。

沉浮 追問

2015-10-27 23:03

也可以按租賃合同上寫的平方嗎

沉浮 追問

2015-10-27 23:11

不交土地使用稅也沒啥 關(guān)系吧,公司租的辦公室也要交土地使用稅吧

沉浮 追問

2015-10-27 23:11

不交土地使用稅也沒啥 關(guān)系吧,公司租的辦公室也要交土地使用稅吧

沉浮 追問

2015-10-27 23:18

交是要交,

鄒老師 解答

2015-10-27 17:24

承租方只需要交印花稅和土地使用稅

鄒老師 解答

2015-10-27 18:01

按實際占用土地面積*當?shù)剡m用的單位土地年稅額

鄒老師 解答

2015-10-27 18:07

租辦公樓房辦公,要交土地使用稅

鄒老師 解答

2015-10-27 18:32

按年計算,一般分季度繳納

鄒老師 解答

2015-10-27 22:27

是的。祝你學習工作順利。

鄒老師 解答

2015-10-27 22:48

占地面積房產(chǎn)證會記載或者按照稅務(wù)機關(guān)測定的面積
單位土地年稅額需要去地稅局詢問企業(yè)所在地是幾類土地,適用單位稅額是多少

鄒老師 解答

2015-10-27 22:55

按多少錢一平米來適用單位稅額,面積就只能去問出租方了

鄒老師 解答

2015-10-27 23:05

租賃合同可能是建筑面積,而不是實際占用的土地面積

鄒老師 解答

2015-10-27 23:12

我真不知道你怎么看我的回答的。
如果不交,我直接回答不用交不就完事,還給你計算公式做什么

鄒老師 解答

2015-10-28 08:43

還有什么問題嗎?祝你學習愉快

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你好,租賃合同的印花稅=總的租金*千分之1 月租金1800,每月還要交1920,怎么兩者不一致呢?
2021-12-13 13:46:06
這個有沒有合同,規(guī)定是按合同,沒有就按月交,
2020-04-03 10:15:53
承租方只需要交印花稅和土地使用稅
2015-10-27 17:24:08
您好,需要繳納印花稅的,稅率是租金的千分之一。
2020-06-09 17:59:46
按租賃合同計提印花稅,按0.1%,進行計算
2020-01-10 10:51:10
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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