
那收付股權(quán)款是不是借銀行存款,貸其他應付款賣股權(quán)借其他應付款賣股權(quán),貸銀行存款,借實收資本 貸實收資本
答: 您好!不是的。是借銀行存款 貸實收資本
老師,我做試算平衡遇到問題了,本期發(fā)生額借方=貸方,期初余額、期末余額借貸不相等,具體如下:期初余額庫存現(xiàn)金 借1082.57銀行存款 借816.20應收帳款 借39999.96(上手會計交下來的期末數(shù))其他應付款 貸365735.55(上手會計交下來的期末數(shù))應付賬款 貸-5400.00實收資本 貸9500.00(上手會計交下來的期末數(shù))合計 借41898.81 貸369835.55注;括號注明的本期沒有發(fā)生額
答: 你好!外賬還是內(nèi)賬,上期會計交接沒有提供科目余額表嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司注銷后,賬面有其他應收款,其他應付款,實收資本,銀行存款余額;怎么做賬呢?
答: 能收回的收回,要支付的支付,不能收回和支付的經(jīng)過稅務(wù)局的認可,作為損益,在企業(yè)清算企業(yè)所得稅時進行核算。


三省居士 追問
2022-05-10 16:53
QQ老師 解答
2022-05-10 16:55
三省居士 追問
2022-05-10 17:00
QQ老師 解答
2022-05-10 17:01
三省居士 追問
2022-05-10 17:02
QQ老師 解答
2022-05-10 17:03
QQ老師 解答
2022-05-10 17:03
三省居士 追問
2022-05-10 17:18
QQ老師 解答
2022-05-10 17:20
三省居士 追問
2022-05-10 21:54
三省居士 追問
2022-05-10 22:00
QQ老師 解答
2022-05-10 23:00
三省居士 追問
2022-05-10 23:16
QQ老師 解答
2022-05-11 06:06