請(qǐng)問 在填寫科技型中小企業(yè)申報(bào),請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用 按 問
科技型中小企業(yè)申報(bào)時(shí),研發(fā)費(fèi)用按 會(huì)計(jì)實(shí)際發(fā)生額 填,不受稅務(wù)扣除限額影響。 稅務(wù)可扣額是所得稅匯算邏輯,申報(bào)科技型中小企業(yè)看會(huì)計(jì)核算數(shù)(如輔助賬、明細(xì)賬的真實(shí)支出 ),如實(shí)填即可。 答
老師好,小規(guī)模納稅人,開具2025年4月發(fā)票實(shí)際開票發(fā) 問
那你用總的銷售額乘以1%算一下,你看一下稅額是多少。 答
老師 我們是電商 小規(guī)模我們收到的運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)發(fā) 問
你好,要交,印花稅小規(guī)模減半沒多少金額,建議合規(guī)處理 答
剛才斷了對(duì)話了上一個(gè) 問
你好,具體問題是什么呢? 答
建筑工程項(xiàng)目的施工人員團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵 問
你好,團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 答

請(qǐng)問老師:主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率是(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-稅金及附加)/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,對(duì)嗎?
答: 你好,(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)成本)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
外貿(mào)出口退稅,比如我收入22萬,購買商品發(fā)票不含稅金額18萬,進(jìn)項(xiàng)2萬(退稅),共計(jì)20萬,我成本是18萬,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18,貸庫存商品18,這樣之后我利潤(rùn)表里會(huì)是4萬對(duì)嗎?交稅是按4萬交的 所以說退稅部分不用交稅是不對(duì)的是嗎
答: 同學(xué)你好 企業(yè)出口貨物所獲得的增值稅退稅款,應(yīng)沖抵相應(yīng)的“進(jìn)項(xiàng)稅額”或已交增值稅稅金,不并入利潤(rùn)征收企業(yè)所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外貿(mào)出口退稅,比如我收入22萬,購買商品發(fā)票不含稅金額18萬,進(jìn)項(xiàng)2萬(退稅),共計(jì)20萬,我成本是18萬,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18,貸庫存商品18,這樣之后我利潤(rùn)表里會(huì)是4萬對(duì)嗎?交稅是按4萬交的 所以說退稅部分不用交稅是不對(duì)的是嗎??
答: 同學(xué)你好 這個(gè)退回來的不用交所得稅

