
借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款欄怎么是負(fù)數(shù)
答: 可能是開始借支的時(shí)候沒有記載
老師 請(qǐng)問一下兩個(gè)問題 1. 我們公司2020年6月賣到國外一批貨物 并且在當(dāng)年的12月份收到款了 金額為 2萬 請(qǐng)問這個(gè)要怎么做分錄呢?2. 因?yàn)樯弦蝗巫龅臅?huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款 20000 貸:其他應(yīng)收款 20000 只做了 這一筆分錄 所以資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款這個(gè)項(xiàng)目一直是有 這一筆 20000 但實(shí)際上我們公司是已經(jīng)收到了款的 那需要怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 1、借銀行存款 貸收入 2、調(diào)整的話 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想請(qǐng)教一下,10月份員工從企業(yè)借款3000元,12月中旬還回賬上3000元;10月的會(huì)計(jì)分錄是:借:其他應(yīng)付款--XX 3000 貸:銀行存款 300012月的會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)付款--XX 3000那這個(gè)季報(bào)的電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表是不是需要把這3000元調(diào)到其他應(yīng)收款里面去?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要的

