
借銀行存款,貸其他應收款,在資產(chǎn)負債表中其他應收款欄怎么是負數(shù)
答: 可能是開始借支的時候沒有記載
老師 請問一下兩個問題 1. 我們公司2020年6月賣到國外一批貨物 并且在當年的12月份收到款了 金額為 2萬 請問這個要怎么做分錄呢?2. 因為上一任做的會計分錄是 借:銀行存款 20000 貸:其他應收款 20000 只做了 這一筆分錄 所以資產(chǎn)負債表的其他應付款這個項目一直是有 這一筆 20000 但實際上我們公司是已經(jīng)收到了款的 那需要怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 1、借銀行存款 貸收入 2、調(diào)整的話 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請教一下,10月份員工從企業(yè)借款3000元,12月中旬還回賬上3000元;10月的會計分錄是:借:其他應付款--XX 3000 貸:銀行存款 300012月的會計分錄是:借:銀行存款 3000 貸:其他應付款--XX 3000那這個季報的電子稅務局申報的時候關于資產(chǎn)負債表是不是需要把這3000元調(diào)到其他應收款里面去?
答: 同學你好 對的 這個需要的


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2022-01-11 15:35
冉老師 解答
2022-01-11 15:41
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2022-01-11 15:44
冉老師 解答
2022-01-11 15:50
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2022-01-11 15:55
冉老師 解答
2022-01-11 15:56