
老師,沒(méi)有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
比如我公司營(yíng)業(yè)收入120萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬(wàn)元,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅是多少?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除 6000 納稅調(diào)增24000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)招待費(fèi)17745收入1405187.8企業(yè)所得稅調(diào)整多少
答: 17745-1405187.8*0.005

