我們是深圳一家外貿(mào)進出口企業(yè)。在四月份有出口,然后打算在五月份申請出口退稅。因為是首次申請,想要了解下增值稅申報表應(yīng)該怎么填?
嘻嘻
于2022-05-09 09:53 發(fā)布 ??775次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-05-09 09:58
同學(xué)你好
1.
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
2.
如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

先申報增值稅后再推送出口退稅
不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35

您好,是在申報出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13

您好,先出口退稅預(yù)申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32

出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
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