
老師你好,我賬上有暫估,匯算清繳時(shí)我調(diào)增了,我想問(wèn)一下我賬上應(yīng)付賬款-暫估,怎么處理?一直掛在賬上嗎?
答: 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款暫估
你好!請(qǐng)問(wèn)跨年的暫估應(yīng)付賬款,如果沒(méi)有票,匯算清繳是應(yīng)該怎么做?
答: 你好!如果轉(zhuǎn)入成本的話,需要做成本調(diào)減利潤(rùn)調(diào)增處理,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,早!請(qǐng)問(wèn)我上手會(huì)計(jì)賬面上掛了2017,2018的應(yīng)付賬款-暫估貨款至今未沖銷,問(wèn)過(guò)他,匯算清繳時(shí)也沒(méi)有做調(diào),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在接手需要理會(huì)嗎?
答: 你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時(shí)間,避免被牽連。這個(gè)屬于之前會(huì)計(jì)的責(zé)任哈。
1月做12月的帳,這個(gè)時(shí)候 應(yīng)付賬款-暫估,可以有余額嗎 ,還是說(shuō)年底匯算清繳的時(shí)候應(yīng)付賬款-暫估 沒(méi)有余額就可以了
老師,我2020年暫估的原材料發(fā)票,借原材料貸應(yīng)付賬款,如果2021年匯算清繳前發(fā)票也沒(méi)來(lái),怎么辦?
20年應(yīng)付賬款-暫估2.9萬(wàn),匯算清繳時(shí)已調(diào)增,這個(gè)月的賬務(wù)怎么處理?
老師好:我方為債務(wù)方,給供應(yīng)商打折支付應(yīng)付賬款,是屬于債務(wù)重組嗎?如果是,匯算清繳怎么處理呢?


carol. 追問(wèn)
2022-05-07 18:00
易 老師 解答
2022-05-07 18:08