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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-26 16:48

月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),無需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學(xué)您好,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-02-08 18:37:26
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?
2021-07-01 12:13:02
你好,例如:當(dāng)月銷項稅是50萬,進項稅是30萬。 則需做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 50 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 30 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20
2020-05-15 16:51:23
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