
別人把賬簿科目余額表材料都給我了,然后我怎么根據(jù)這些錄期初到軟件里
答: 你好,在期初余額里錄入相關(guān)數(shù)據(jù)就可以了
老師好,業(yè)務(wù)和總賬金額對不上,在科目余額表生產(chǎn)材料賬都是平的,什么原因?
答: 同學(xué)你好 存貨核算與總帳間對帳不平?各個模塊與總賬間的對賬不平的處理,在軟件中其他模塊和總賬共同啟用,并且生成憑證傳遞 給總賬,而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對賬不平的情況,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月做賬的時候調(diào)整了2月的材料費,當(dāng)月的材料費是負(fù)數(shù)。做工程報表時候本月按科目余額表,本月填負(fù)數(shù)嗎?還是直接在本年的數(shù)字里改,本月數(shù)填0 ?
答: 你好;? 你們這個材料 是怎么調(diào)整的; 是因為之前? 暫估了。 與你實際有差異 紅沖后造成了 負(fù)數(shù)嗎? ?


嘻嘻 追問
2022-05-06 15:01
meizi老師 解答
2022-05-06 15:06