
從國(guó)外購(gòu)入材料,支付給國(guó)外的供應(yīng)商的材料款里沒(méi)有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額吧?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是本國(guó)在海關(guān)收取的?
答: 你好,有增值稅的,就是海關(guān)給你開具的增值稅專用發(fā)票上記載的稅額
3月份之前的客戶跟供應(yīng)商沒(méi)開票過(guò)來(lái)的,我需要把銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)稅額算好然后轉(zhuǎn)到未交的增值稅里面么?我期初沒(méi)有把這筆算進(jìn)去
答: 你好,需要根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)計(jì)算未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)分錄能各舉個(gè)例子么?
答: 1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額

