
我上個月的房租都做了暫估攤銷,并轉(zhuǎn)到本年利潤。分錄:借:管理費-攤銷,貸:預(yù)付賬款-暫估攤銷, 月底轉(zhuǎn)到本年利潤,借:本年利潤,貸:管理費用。我這個月收到房子租金收入,需要把上個月的暫估攤銷的管理費用,也轉(zhuǎn)到成本里。那我該怎么寫分錄?紅沖上月的所有分錄還是紅沖哪一個?還是直接寫個調(diào)整分錄?借:成本,貸:管理費用 ?
答: 你好葉預(yù)付賬款借管理費用負數(shù),然后再做一個發(fā)票的 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款
老師 您好 預(yù)付倉庫半年費用 做預(yù)付賬款 半年費用3000攤銷時可以一次攤銷完嗎 還是每月攤銷500?是攤銷到管理費用吧
答: 同學(xué)你好,每月攤銷500計入管理費用;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們租了別的公司的辦公室,還沒付款也沒給我們發(fā)票,我之前分錄是:借- 管理費用 , 貸-預(yù)付賬款(暫估攤銷)?,F(xiàn)在是我們轉(zhuǎn)租出去了,已經(jīng)收了錢,并且給承租方開了發(fā)票。那我的月底分錄怎么做?怎么轉(zhuǎn)房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分還是做到管理費用里面的,然后你們租賃出去的,收到的做到了其他業(yè)務(wù)收入的話,別人使用的那一部分,你們支付的租金做到其他業(yè)務(wù)成本,借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。


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2022-05-06 09:56
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