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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-05 11:18

你好  沒有付不做付款分錄 ,當(dāng)月只計提 就行 

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相關(guān)問題討論
你好? 沒有付不做付款分錄 ,當(dāng)月只計提 就行?
2022-05-05 11:18:55
你好,是的,按扣款之后的金額計提
2017-09-04 16:15:34
2018年代賬公司做賬時余留了一筆應(yīng)付職工薪酬13000元,在貸方 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 201812月的工資沒有計提,支付工資也沒有做憑證記賬 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-07-13 16:20:04
你好 可以 借方管理費用 貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 明細(xì)走非貨幣性福利
2019-01-14 11:36:44
因為是將庫存商品當(dāng)做福利發(fā)放給職工,按照會計準(zhǔn)則的要求,是要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡的。
2018-05-31 11:05:31
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