
2017年發(fā)出的貨,因找不到對(duì)方信息,未開發(fā)票,現(xiàn)在想做無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)稅率按多少計(jì)算呢?
答: 現(xiàn)在就按現(xiàn)在的利率計(jì)算了
老師,如果對(duì)方要求我們6月開發(fā)票,但是沒有給開票信息我們,導(dǎo)致7月才開發(fā)票,6月做了無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)7月報(bào)稅怎么處理?。恐x謝老師
答: 你好 7月報(bào)稅的時(shí)候在未開具發(fā)票欄次 對(duì)應(yīng)的稅率里面去申報(bào)稅費(fèi)即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
11月收到3%稅率發(fā)票一張,12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄錯(cuò)誤,開具紅字發(fā)票信息表,但是錯(cuò)將稅率填寫10%。12月銷貨方收到該紅字發(fā)票信息表,但未注意稅率及稅金,開具正確為3%稅率的紅字發(fā)票,并開正常發(fā)票一同返還入賬。1月納稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題。該如何處理?
答: 你好,同學(xué)。你這屬于紅字發(fā)票開錯(cuò),況且已經(jīng)上傳。你只能帶上相關(guān)資料到大廳去更改或者撤回。

