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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-05 09:42

你好,你這個待抵扣是認(rèn)證了嗎?

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-05 11:56

是認(rèn)證好的

郭老師 解答

2022-05-05 12:01

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,
貸應(yīng)交稅費待抵扣
分別把鏡像和鏡像轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅之后就沒有余額。

上傳圖片 ?
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要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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