
外賬以前是代理記賬做的,現(xiàn)在由于老板節(jié)約成本,轉(zhuǎn)到我這邊來做,我該從哪里著手做,還有現(xiàn)在要做年度匯算清繳了,該怎么做,請(qǐng)指教
答: 您好!你接著做就可以了。匯算清繳你可以看下課堂的課程。 http://www.5iwh5.cn/course/cat_11/cat_sub_33/1.html
老師,企業(yè)年度匯算清繳委托外面的機(jī)構(gòu)做,可以選擇外面的代理記賬公司做嗎?
答: 你好,可以選擇外面的代理記賬公司做
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本年度匯算清繳前發(fā)放了上年度計(jì)提的年終獎(jiǎng),但實(shí)際發(fā)放數(shù)多于計(jì)提數(shù),多的部分怎樣記賬?
答: 你好,將實(shí)際發(fā)放數(shù)與上年計(jì)提數(shù)的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,即:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 然后轉(zhuǎn)入未分配利潤,即 借: 以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 如有不明白的歡迎繼續(xù)提問,如果已經(jīng)明確,請(qǐng)點(diǎn)擊:問題已解決,謝謝!

