
老師,我單位高新,匯算清繳已搞完?,F(xiàn)在要做一個(gè)項(xiàng)目,要求研發(fā)費(fèi)用調(diào)高。那不我又要重新匯算清繳。為了不退稅,還要調(diào)利潤總額?
答: 你好,是這么回事兒,如果說你想把研發(fā)費(fèi)用調(diào)高,那么就意味著你的管理費(fèi)用就高了,那就意味著你的利潤低了,如果你不想退稅的話,你只能再調(diào)增。
審計(jì)報(bào)告重做了,研發(fā)費(fèi)用和利潤總額都變了,是不是匯算清繳報(bào)告、研發(fā)加計(jì)扣除報(bào)告都要重新出具?
答: 要是所得稅報(bào)告,加計(jì)扣除報(bào)告不重新出,會(huì)有什么不好影響?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
匯算清繳時(shí),高新企業(yè)的加計(jì)扣除是怎么匯算的?研發(fā)費(fèi)用29萬,交了500塊錢所得稅,利潤總額2.8萬,會(huì)產(chǎn)生退稅嗎?應(yīng)該怎么計(jì)算
答: 同學(xué)你好 研發(fā)費(fèi)用29萬 正常是100%比例加計(jì)扣除 如果全部符合加計(jì)扣除條件的話 是涉及退稅的 應(yīng)該不繳納稅款 29萬大于2.8萬 應(yīng)納稅所得額為0

