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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-24 16:59

您好!有的。你要補提一下?;蛘吣陥蟮臅r候計入到稅費里面。

菲菲 追問

2017-04-24 17:07

@宋老師:老師 怎么補提呀;怎么在年報的時候記入稅費里面,之前季報所得稅時都報過報表了,年報的時候直接加進去數(shù)據(jù)不一致了怎么辦呀

宋生老師 解答

2017-04-24 17:10

你好!你可以這樣,補充計提。借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交所得稅

菲菲 追問

2017-04-25 09:19

@宋老師:老師,是不是補兩個分錄,借:以前年度損益調(diào)整  貸:應交稅費  再做一個借:利潤分配  貸:以前年度損益調(diào)整。那去年末的報表不用改了吧

宋生老師 解答

2017-04-25 10:00

您好!是不用改報表。 
1、應補繳稅額的, 
借:以前年度損益調(diào)整  
    貸:應交稅費—應交所得稅  
2、繳納稅款時, 
借:應交稅費—應交所得稅  
    貸:銀行存款  
3、調(diào)整未分配利潤, 
借:利潤分配-未分配利潤  
    貸:以前年度損益調(diào)整

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借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2017-05-19 09:23:33
上述分錄處理正確,沒有問題
2018-07-16 22:02:55
借庫存現(xiàn)金 貸應交稅費,借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-08-03 13:43:21
你好,這個是多計提嗎?
2021-10-26 11:50:32
需要結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2018-07-16 23:02:45
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