老師您好,請問應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,怎么處理賬簿,是寫借,余額用紅字表示嗎
學(xué)堂用戶q6zw9s
于2022-04-29 17:36 發(fā)布 ??1650次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

您好。是根據(jù)明細(xì)進(jìn)行重分類其他流動(dòng)資產(chǎn)或其他非流動(dòng)資產(chǎn)
2022-04-29 17:37:43

同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和銷項(xiàng)稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25

同學(xué)您好,不是,應(yīng)重分類的其他流動(dòng)資產(chǎn)
2023-04-14 19:50:23

你好,這樣做其實(shí)就沒有必要,借方,貸方剛好沖銷了,與沒有做分錄沒有區(qū)別的
2017-11-03 15:29:52

學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息