国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-29 05:33

1借研發(fā)支出費(fèi)用化支出50
貸原材料10
應(yīng)付職工薪酬20
銀行存款20

暖暖老師 解答

2022-04-29 05:34

借研發(fā)支出資本化支出80
貸原材料50
應(yīng)付職工薪酬20
銀行存款10

暖暖老師 解答

2022-04-29 05:35

借無形資產(chǎn)80
管理費(fèi)用50
貸研發(fā)支出資本化支出80
-費(fèi)用化支出50

暖暖老師 解答

2022-04-29 05:36

2.編制攤銷時(shí)的會計(jì)分錄
借管理費(fèi)用8
貸累計(jì)攤銷 8

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款
2016-05-13 16:37:05
借;原材料 貸;銀行存款
2017-02-14 15:31:28
你好! 借 預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
2018-05-26 19:42:00
1借研發(fā)支出費(fèi)用化支出50 貸原材料10 應(yīng)付職工薪酬20 銀行存款20
2022-04-29 05:33:52
你好是的,是這么做的。
2021-06-04 17:22:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...