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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-28 09:42

你好掛其他應付款。

5fsshz 追問

2022-04-28 09:48

我看有的會計是直接管理費用負數,那沖管理費用的,這個屬于,會影響或違反什么

郭老師 解答

2022-04-28 09:51

你好,沖的管理費用負數嗎?完整的分錄寫一下。

5fsshz 追問

2022-04-28 10:35

對,就是把其它應付款撤了,其它不變

郭老師 解答

2022-04-28 10:39

你好,那這種做法不對的,那你們繳納的時候是怎么做?

5fsshz 追問

2022-04-28 10:58

工資都是當月發(fā),工資都是當月發(fā)

郭老師 解答

2022-04-28 11:00

你好,借應付職工薪酬工資貸其他應付款,支付的時候借其他應付款貸銀行存款,不能沖管理費用。

5fsshz 追問

2022-04-28 11:08

不管當不當月,都要走一遍應付職工薪酬,對嗎?

郭老師 解答

2022-04-28 11:08

是的是的,是這么理解,是這么做的。

5fsshz 追問

2022-04-28 11:08

他是在繳納5險的時候,直接把個人和單位那部分都做了管理費用

郭老師 解答

2022-04-28 11:09

你好,個人負擔的部分在工資里面,企業(yè)負擔的,在社保里面都是管理費用,可以的,沒有關系,沒有問題,可以對的正確的。

5fsshz 追問

2022-04-28 11:11

這樣金額沒有錯,我就是請教合不合理

郭老師 解答

2022-04-28 11:11

你好,合理的沒有問題啊,可以啊。

5fsshz 追問

2022-04-28 11:13

所以他這里沒有做其他應付款,工資里面也不會做呀

郭老師 解答

2022-04-28 11:13

你好,所以說他做錯了,之前的那些業(yè)務做錯了,但是他個人還有企業(yè)承擔的都做到管理費用是沒有問題的,正確的。

5fsshz 追問

2022-04-28 11:25

在繳納五險時管理費用沒有,但沒掛其它應付款科目,計提工資時怎么去掛其它應付款,沒搞懂,你沒有說到點子上,我也知道管理費用沒有錯

郭老師 解答

2022-04-28 11:34

你好,那你們申報個稅的時候是按照哪個申報的實際發(fā)到手的申報的嗎?沒有申報個人負擔的
如果是的話,是說明你們單位承擔了個人負擔的那一部分吧,匯算清交調整就可以的,全部可以做到管理費用正確的分錄是這一個,你看一下


計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-28 11:34

那你們單位是不是規(guī)定不從工資里扣除?

5fsshz 追問

2022-04-28 11:43

沒有規(guī)定,個稅申報也是應發(fā)工資

郭老師 解答

2022-04-28 11:48

你好,也就是加上個人負擔的社保加上了工資是嗎?如果是的話,可以的,只不過是他做的帳務處理不準確。

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相關問題討論
您好,有的公司數據小,為了省事,可以做到了一起了,不必須做到一起的,正常情況下,計提工資就是計提工資,工會經費單獨計提,繳納。
2019-04-06 10:15:54
你好掛其他應付款。
2022-04-28 09:42:32
可直接全部計入管理費用-工會經費
2020-09-16 15:20:37
您好 公司有銷售部的工資和管理員的工資,計提工會經費時,是分別計提銷售費用和管理費用
2021-01-17 16:52:01
你好不用按照部分計提,直接計入管理費用就可
2022-03-10 13:55:41
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