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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-26 14:29

你好,你們單位是勞務(wù)派遣公司嗎?

天青色等煙雨 追問

2022-04-26 14:38

不是的,是請的勞務(wù)派遣公司的員工,給他們交的社保

郭老師 解答

2022-04-26 14:40

你好,不用通過應(yīng)付職工薪酬的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-26 14:59

應(yīng)付賬款如何處理呢?沖費用嗎

郭老師 解答

2022-04-26 15:02

你好,你們單位需要支付吧,支付的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款不就可以了?

天青色等煙雨 追問

2022-04-26 15:09

現(xiàn)在是借管理 貸應(yīng)付  我管理費用怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-04-26 15:12

你好,對方給你開了發(fā)票吧,這個管理費用可以抵扣你的所得稅。

郭老師 解答

2022-04-26 15:12

那你們這個錢沒有支付嗎?借管理費用,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這個就是完整的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-26 15:17

那管理費用和工資可以勾稽的上嗎  管理費用里邊有這個金額,工資里邊沒有,

郭老師 解答

2022-04-26 15:19

你好,你不在工資里面填寫的

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相關(guān)問題討論
你好,你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,你是差額開票的嗎
2019-06-11 14:34:23
你好,你們單位是勞務(wù)派遣公司嗎?
2022-04-26 14:29:56
您好,管理人員的是本公司的人員,入管理費用,沒有進(jìn)行計提處理。派遣人員的是代其他公司交的,收到款時記入了收入,支付社保時就要計入成本了,個人工資扣回的部分,以前已經(jīng)記入了其他應(yīng)付款,上交時就沖其他應(yīng)付款了
2017-07-09 13:55:17
你好!是的,原分錄紅字沖回就可以。
2020-06-30 21:04:41
您好!這個要看是不是差額征稅了。
2016-11-18 10:48:26
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