
,向大家請教一個問題?去年預估了費用 柴油票 分錄是 借:管理費用 25000 貸:預付賬款 -暫估 25000 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦??(共6張票一起25063元)來票 分錄是:借 預付賬款-暫估 貸:其他應付款 我2021年匯算清繳了。
答: 借預付賬款借管理費用,負數(shù) 借管理費用貸預付賬款,這63塊錢在今年抵扣。
去年計提管理費用借:管理費用貸:其他應付款今年回票是發(fā)現(xiàn)忘記計提進行稅了,已經(jīng)匯算清繳兩千,今年怎么做賬
答: 你好,補上計提,謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司有一筆費用,12月份掛帳了,也沒有給對方匯款,就做了借管理費用,貸其他應付款,5月份才能將發(fā)票開過來,請問這個做匯算清繳怎么做?
答: 匯算清繳前取得了發(fā)票,就不用納稅調(diào)整的

