
請(qǐng)問(wèn),我的進(jìn)項(xiàng)稅以為不符合抵扣規(guī)定,是以前年度的,今年需要調(diào)出一部分,賬務(wù)怎么處理,主要是跨年
答: 學(xué)員你好,借:以前年度損益調(diào)整(金額大)/當(dāng)期費(fèi)用(金額小) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
以前年度漏記進(jìn)項(xiàng)稅,已抵扣
答: 哦,之前是加稅,合計(jì)多了成本費(fèi)用嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度計(jì)提的職教費(fèi),本年發(fā)生職教費(fèi)時(shí),繼續(xù)使用以前年度計(jì)提的職教費(fèi),那么取得的職教費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣呢?
答: 您好!如果是專(zhuān)用發(fā)票是可以抵扣的。

