
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,前期的留抵稅額應(yīng)該怎么處理?
答: 借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人。應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)稅額50萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-銷稅額10萬(wàn),有留抵稅額40萬(wàn)(沒(méi)有做賬),未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn)(金額全掛賬到應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)稅這個(gè)科目)如何處理
答: 你現(xiàn)在銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,留底都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后呢
答: 你好,轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。就這樣放在賬面上


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2022-04-26 09:38
郭老師 解答
2022-04-26 09:38
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2022-04-26 09:38
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2022-04-26 09:39